ДАНО:
ООО на ОСНО в 2025 г. получило аванс 600 000 руб. с НДС 20%, начислило НДС с аванса 100 000 руб. (600 000 × 20/120). В 2026 г. стороны подписали допсоглашение: цена увеличена, итоговая стоимость поставки — 900 000 руб. без НДС, отгрузка в апреле 2026 г.
Вопросы:
- Какую сумму НДС начислить при отгрузке (ставка 22%)?
- Какой НДС нужно откорректировать по авансу и каким счётом‑фактурой?
Жду ваши варианты, в 17:00 мск дам верные ответы на обе задачи 👌🏻

